嘉峪关市文化馆
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
嘉峪关市文化馆,隶属于嘉峪关市文化和旅游局,为公益一类财政拨款事业单位。主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展惠民演出活动;运用各种艺术手段,宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活泼,丰富多彩,健康有益的文化艺术活动,收集整理、汇编民族、民间文化遗产,做好我市非物质文化遗产保护、传承、发展工作。
二、机构设置情况
(一)单位内设机构
嘉峪关市文化馆内设办公室、美术部、辅导部、非遗部。为财政全额拨款事业单位。核定全额补助事业编制数8人,实有人数8人;进村进社人员1人,全额补助事业退休职工10人。
三、部门收支总体情况
2025年部门收支总预算393.43万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算393.43 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入393.43 万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
上年结转收入0万元,0.00%;
其他收入0万元,占0.00%。
(二)支出预算
2025年支出预算393.43万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出189.55万元,占54.02 %; 项目支出203.88万元,占 45.98 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出393.43万元,包括:文化旅游体育与传媒支出341.94万元、社会保障和就业支出25.67万元、卫生健康支出9.55万元、住房保障支出16.28万元,具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出189.55万元,比2024年预算减少33.6万元,减少15.05 %,减少的主要原因是在职人员比上年减少1人,人员工资及各类保险金随之下降。
其中:人员经费支出169.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出20.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算203.88万元,比2024年预算增加95.32万元,增长87.8%,增长的主要原因本年度新增“绚丽雄关”文化惠民活动资金100万元。
保障运转经费3个,主要是2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央)、2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(省级)、市县三馆一站免费开放补助资金。
特定目标类项目4个,分别是“绚丽雄关”文化惠民活动、2025年全省性群众文化活动、2025年省级非物质文化遗产保护资金、非物质文化遗产传承人补助资金。
(三)支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)2025年预算数为 211.94万元,比 2024 年预算减少124.49万元,该类款项中较上年度人员经费降低、2025年未安排新春社火展演经费。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2025年预算数为30万元,比2024年预算增加17.87万元,主要原因是省级非物质文化遗产保护资金增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算数为 100万元,比2024年预算增加80万元,主要原因是本年度增加文化惠民活动专项经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为11.39万元,比 2024年预算减少6.09万元,主要原因是退休人员自然减员。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为14.28万元,比2024年预算减少2.05万元,主要原因是在职人员比上年减少1人。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.78万元,比 2024年减少0.85万元,主要原因是在职人员比上年减少1人。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.77万元,比 2024 年预算减少0.82万元,主要原因是在职人员比上年减少1人。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为 13.37万元,比 2024年预算减少2.55万元,主要原因是在职人员比上年减少1人。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为 2.9万元,比 2024 年预算增加0.03万元,主要原因是部分人员房补调整增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 0 万元,较2024年预算增加 0 万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员安排及经费支出。
2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加 0万元,增长0%,主要原因是我单位没有公务用车。
(二)培训费预算情况说明
1.培训费 0万元,较2024年预算增加0万元,增长0 %,增长的主要原因是本年度我单位没有安排培训。
(三)会议费预算情况说明
1.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年度我单位没有会议安排。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0万元,较2024年预算增加 0万元,较2024年预算增加0万元,增长0 %,增长的主要原因是我单位属全额拨款事业单位,没有机关运行经费支出。
七、政府采购安排情况
2025年,我单位政府采购预算总额6.82万元,其中:政府采购货物预算6.82万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额6.82万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产总额为 687.63万元。其中:办公用房60 平方米,价值 5万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
我单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:2025年市县三馆一站免费开放补助资金
1、项目概况:市县三馆一站免费开放补助资金主要用于保障文化馆免费开放工作正常运行,用于开展各类群众文化活动及馆内日常运行的维护,努力推动我市社会文化大发展、大繁荣,促进我市文化事业又好又快发展。
2、立项依据:《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》
3、实施主体:嘉峪关市文化馆
4、实施周期:2025年1月—12月。
5、实施计划:主要用于开展群众文化活动,市民艺术学校的培训费用、非遗传承宣传推广活动,设备运行及馆内零星维修维护、保障我馆免费开放工作正常运行。
6、年度预算安排:5万元
7、预期总体目标:持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设。做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作。加强文化队伍自身建设,为文化事业发展提供强有力的保证。
(四)部门管理转移支付情况
2025年,部门管理转移支付 191万元,较2024年预算增加130万元,增长46.92 %,增长的主要原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金、公共文化服务建设资金纳入部门预算。
1.一般性转移支付191万元,具体项目有:
(1)项目1:市县三馆一站免费开放资金(中央)36万元;
(2)项目2:“绚丽雄关”文化惠民活动资金(中央)100万元;
(3)项目3:市县三馆一站免费开放资金(省级)5万元;
(4)项目4:全省性群众文化活动资金(省级)20万元;
(5)项目5:省级非物质文化遗产保护资金(省级)30万元;
2.专项转移支付0万元;
3.政府性基金转移支付0万元
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年本部门未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 13个,按规定随年度预算一并公开项目 13个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 13个,占单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为30.76%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目完成前期准备工作,大型群众文化活动已完成各项准备活动。开展1-9月绩效运行监控项目13个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为 61.54%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:群众文化活动形式多样、辅导培训班次多、月月都安排各类活动,资金支付进度已达到75%,绩效评价的总体目标年末如期完成。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共10个,其中,单位整体支出 1个,项目支出9个,转移支付项目8个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果已按照财政部门要求报送及做好公开工作。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2025年度增加部门预算项目 0 个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 6个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 4个、三级指标7 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 6 个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市文化馆
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市文化馆 2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市文化馆 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
393.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
341.94 |
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25.67 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.55 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
16.28 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
本年收入合计 |
393.43 |
本年支出合计 |
393.43 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
三十一、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
393.43 |
支出总计 |
393.43 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算资金 |
393.43 |
财政拨款 |
202.43 |
一般性转移支付 |
191.00 |
本年收入合计 |
393.43 |
二、上年结转 |
|
财政性资金 |
|
教育专户 |
|
非财政性资金 |
|
收入合计 |
393.43 |
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
393.43 |
189.55 |
203.88 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
341.94 |
139.52 |
202.42 |
|
文化和旅游 |
341.94 |
139.52 |
202.42 |
|
群众文化 |
211.94 |
139.52 |
72.42 |
|
文化创作与保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
社会保障和就业支出 |
25.67 |
24.79 |
0.88 |
|
行政事业单位养老支出 |
25.67 |
24.79 |
0.88 |
|
事业单位离退休 |
11.39 |
11.39 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.28 |
13.40 |
0.88 |
|
卫生健康支出 |
9.55 |
9.21 |
0.34 |
|
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.21 |
0.34 |
|
事业单位医疗 |
5.78 |
5.44 |
0.34 |
|
公务员医疗补助 |
3.77 |
3.77 |
|
|
住房保障支出 |
16.28 |
16.03 |
0.24 |
|
住房改革支出 |
16.28 |
16.03 |
0.24 |
|
住房公积金 |
13.37 |
13.13 |
0.24 |
|
购房补贴 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
393.43 |
一、本年支出 |
393.43 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
393.43 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
341.94 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
25.67 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
9.55 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
16.28 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
393.43 |
支 出 总 计 |
393.43 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
393.43 |
393.43 |
189.55 |
203.88 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市文化和旅游局 |
393.43 |
393.43 |
189.55 |
203.88 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市文化馆 |
393.43 |
393.43 |
189.55 |
203.88 |
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
393.43 |
189.55 |
203.88 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
341.94 |
139.52 |
202.42 |
20701 |
文化和旅游 |
341.94 |
139.52 |
202.42 |
2070109 |
群众文化 |
211.94 |
139.52 |
72.42 |
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
|
30.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
|
100.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
25.67 |
24.79 |
0.88 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.67 |
24.79 |
0.88 |
2080502 |
事业单位离退休 |
11.39 |
11.39 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.28 |
13.40 |
0.88 |
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
9.21 |
0.34 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.21 |
0.34 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
5.44 |
0.34 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.77 |
3.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.28 |
16.03 |
0.24 |
22102 |
住房改革支出 |
16.28 |
16.03 |
0.24 |
2210201 |
住房公积金 |
13.37 |
13.13 |
0.24 |
2210203 |
购房补贴 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
189.55 |
169.11 |
20.44 |
302 |
商品和服务支出 |
20.44 |
|
20.44 |
30201 |
办公费 |
0.42 |
|
0.42 |
30205 |
水费 |
0.17 |
|
0.17 |
30206 |
电费 |
0.42 |
|
0.42 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
|
0.37 |
30208 |
取暖费 |
14.75 |
|
14.75 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
30228 |
工会经费 |
1.51 |
|
1.51 |
30229 |
福利费 |
1.30 |
|
1.30 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
301 |
工资福利支出 |
155.45 |
155.45 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.73 |
23.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.78 |
5.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.23 |
14.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.56 |
14.56 |
|
30103 |
奖金 |
23.05 |
23.05 |
|
30101 |
基本工资 |
35.81 |
35.81 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.39 |
19.39 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.77 |
3.77 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.65 |
13.65 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.24 |
3.24 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
30302 |
退休费 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
情况表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
1 |
合计 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
** |
1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
嘉峪关市文化馆 |
1 |
2 |
3 |
4 |
总计 |
191.00 |
191.00 |
|
|
2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(省级) |
5.00 |
5.00 |
|
|
2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央) |
36.00 |
36.00 |
|
|
2025年全省性群众文化活动资金(省级) |
20 |
20 |
|
|
“绚丽雄关”文化惠民活动 |
100 |
100 |
|
|
2025年省级非物质文化遗产保护资金 |
30 |
30 |
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
** |
1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门整体支出绩效目标表 |
|||||
部门(单位)名称 |
嘉峪关市文化馆 |
||||
总体目标 |
目标1:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展文化惠民活动。 目标2:通过“市民艺术学校”等特色公益活动及美术、舞蹈、声乐、器乐等公益培训班,组织文艺骨干下基层、下社区开展艺术教育培训,努力开创“文化为民,文化惠民”的工作新局面。 目标3:收集整理、汇编民族、民间文化遗产。开展非遗进社区、进农村、进学校,宣传推广非物质文化遗产保护项目。
|
||||
预算情况(万元) |
按支出类型分 |
预算金额 |
按来源类型分 |
预算金额 |
|
基本支出 |
人员经费 |
169.11 |
当年财政拨款 |
393.43 |
|
公用经费 |
20.44 |
上年结转资金 |
|
||
合计 |
189.55 |
其他资金 |
|
||
项目支出 |
203.88 |
收入预算合计 |
393.43 |
||
支出预算合计 |
393.43 |
||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100% |
||
项目支出预算执行率 |
100% |
||||
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|||
资金使用规范性 |
合规 |
||||
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
|||
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
|||
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
|||
履职效果 |
部门履职目标 |
预算执行率 |
100% |
||
政府采购执行率 |
100% |
||||
预决算信息公开 |
100% |
||||
成本控制率 |
100% |
||||
部门效果目标 |
提升市民参与群众文化活动积极性 |
长期 |
|||
能力建设 |
组织建设 |
党建、工作开展规律性 |
长期 |
||
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
90% |
|||
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
|||
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
群众对公共文化服务满意度 |
95% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
免费开放补助资金 |
|||
主管部门及代码 |
131嘉峪关市文化和旅游局 |
实施单位 |
嘉峪关市文化馆 |
|
项目资金 |
年度资金总额: |
46.00 |
||
其中:中央财政拨款 |
36.00 |
|||
省级财政拨款 |
5.00 |
|||
市级财政拨款 |
5.00 |
|||
总体目标 |
大力开展全民艺术普及、群众文化活动、群众文艺创作等,不断丰富市民精神文化生活供给、提升服务品质,增强广大群众在城市生活中的文化参与感、幸福感;做好文化馆场馆免费开放活动,有效提升公益性文化活动的公共服务水平;打造市民艺术学校品牌影响力,提高人民群众艺术鉴赏能力。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
=46万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办公益性讲座次数 |
≥10次 |
|
市民艺术学校课程 |
≥5门 |
|||
全年开馆天数 |
≥340天 |
|||
举办各类培训班次 |
≥30班次 |
|||
组织文艺演出活动场次 |
≥24次 |
|||
举办各类展览次数 |
≥10次 |
|||
质量指标 |
群众文化活动影响力 |
逐年提升 |
||
群众文艺作品质量水平 |
大幅提升 |
|||
时效指标 |
资金使用率 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与文化活动参与度 |
提升 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对公共文化服务受益满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
全省性群众文化活动 |
|||
主管部门及代码 |
131嘉峪关市文化和旅游局 |
实施单位 |
嘉峪关市文化馆 |
|
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||
其中:中央财政拨款 |
0.00 |
|||
省级财政拨款 |
20.00 |
|||
市级财政拨款 |
0.00 |
|||
总体目标 |
打造本土全民艺术普及品牌,组织实施全省性群众文化活动1场。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
=20万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全省性群众文化活动 |
=1场 |
|
全民艺术普及直录播 |
=1场 |
|||
参与群众文化活动队伍数量 |
≥5支 |
|||
质量指标 |
资金执行率 |
=100% |
||
活动覆盖率 |
=100% |
|||
时效指标 |
活动执行及时性 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与文化活动参与度 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对文化服务满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
省级非物质文化遗产保护资金 |
|||
主管部门及代码 |
131嘉峪关市文化和旅游局 |
实施单位 |
嘉峪关市文化馆 |
|
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
||
其中:中央财政拨款 |
0.00 |
|||
省级财政拨款 |
30.00 |
|||
市级财政拨款 |
0.00 |
|||
总体目标 |
做好省级非遗代表性项目“嘉峪关故事传说”“大漠风雨雕石艺画制作技艺”“嘉峪关芨芨草编扎工艺”的保护与传承发展;开展调研、赴外地参观学习,开展传习培训活动,组织实施传习实践活动;开发非遗文创产品,整理编辑画册,拍摄专题片等宣传推广工作。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
社会成本指标 |
预算控制数 |
=30万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展非遗推广活动 |
≥18场次 |
|
编辑画册册数 |
=3册 |
|||
举办培训班期数 |
≥6期 |
|||
组织进农村、社区 |
≥6次 |
|||
质量指标 |
印刷品验收合格率 |
=100% |
||
培训班学员合格率 |
≥99% |
|||
时效指标 |
资金拨付、工作完成及时性 |
=100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
非遗宣传传播覆盖人群增长率 |
≥30% |
|
可持续影响指标 |
全社会对非遗关注度 |
提升 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
传承人、传习受众满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
非物质文化遗产传承人补助 |
|||
主管部门及代码 |
131嘉峪关市文化和旅游局 |
实施单位 |
嘉峪关市文化馆 |
|
项目资金 |
年度资金总额: |
4.32 |
||
其中:当年财政拨款 |
4.32 |
|||
上年结转资金 |
0.00 |
|||
其他资金 |
0.00 |
|||
总体目标 |
通过对非遗传承人进行补助,提升非遗传承项目的发展,做好我市非物质文化遗产的保护与传承发展。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
非物质文化遗产传承人年补助金额 |
=800元/年 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市级非物质文化遗产传承人 |
=54人 |
|
市级非物质文化遗产项目 |
=37个 |
|||
质量指标 |
补助资金到位率 |
=100% |
||
时效指标 |
传承人考核及时性 |
及时 |
||
资金拨付及时性 |
及时 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方非物质文化遗产项目的传承与发扬 |
效果显著 |
|
扩大非物质文化遗产项目宣传力度 |
不断提升 |
|||
生态效应指标 |
保护非物质文化遗产自然环境 |
不断提升 |
||
可持续影响指标 |
非物质文化遗产项目的影响力 |
不断提升 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众参与非遗项目传承活动满意度 |
≥90% |
|
群众对我市非遗项目宣传推广活动参与度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
项目名称 |
“绚丽雄关”文化惠民活动 |
|||
主管部门及代码 |
131嘉峪关市文化和旅游局 |
实施单位 |
嘉峪关市文化馆 |
|
项目资金 |
年度资金总额: |
100.00 |
||
其中:中央财政拨款 |
100.00 |
|||
省级财政拨款 |
0.00 |
|||
市级财政拨款 |
0.00 |
|||
总体目标 |
邀请国内名家、文艺团体来我市进行歌剧、舞剧、音乐剧等多种艺术形式表演,提升公共文化服务水平,推动群众文化活力提升,促进社会主义精神文明建设。 |
|||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤100万元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出时长 |
≥60分钟/场 |
|
演出场次 |
≥1场 |
|||
质量指标 |
文艺演出成功率 |
≥95% |
||
时效指标 |
举办活动时间 |
及时 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化活动知晓度 |
提升 |
|
可持续影响指标 |
提升人民群众艺术欣赏水平和艺术素养,推动群众文化活力提升 |
提升 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对公共文化服务满意度 |
≥95% |
|
受益群众满意度 |
≥95% |